安康水務集團組織召開董事會審計委員會二次會議暨半年內部審計工作安排會議

2021-07-15 16:42


      7月15日上午,安康水務集團組織召開董事會審計委員會二次會議暨半年內部審計工作安排會議。集團公司董事會審計委員會成員,各子(分)公司主要負責人,集團公司相關部門負責人,紀委辦、財務部及審計工作組全部人員參加了本次會議。市審計局重大項目審計和國企監(jiān)事事務中心主任熊英應邀蒞臨會議,進行工作指導。

會議組織學習了中共安康市委審計委員會辦公室、安康市審計局聯合印發(fā)的《2021年安康市內部審計工作指導意見》。宣讀了集團公司《審計通知書》《2021年上半年財務收支和預算執(zhí)行、貫徹中央八項規(guī)定精神及三重一大制度執(zhí)行情況的審計實施方案》以及審計工作紀律,被審計單位代表進行了表態(tài)發(fā)言。

      會上,集團公司總會計師陳世安對集團公司上半年財務收支及預算執(zhí)行情況進行了專題匯報,就做好2021年上半年財務收支算執(zhí)行、貫徹中央八項規(guī)定精神、審計巡查反饋問題整改情況及三重一大制度執(zhí)行情況的審計工作進行了安排部署。紀委書記盧宏麗結合近年來市屬國有企業(yè)在紀檢監(jiān)察中發(fā)現的問題,就如何將內部審計和紀檢監(jiān)察、黨風廉潔進行有機融合提出了意見和建議。

      市審計局重大項目審計和國企監(jiān)事事務中心主任熊英對集團公司內部審計工作給予了充分肯定,她指出自2018年安康水務集團組建成立以來,對內部審計工作思想上愈發(fā)重視,組織上愈發(fā)健全,人員上愈發(fā)專業(yè),工作上愈發(fā)規(guī)范,取得了良好效果,在市屬國有企業(yè)中走在了前列。她希望集團公司在下一步內部審計工作中要進一步提高認識,堅持黨組織對內部審計工作的統(tǒng)一領導,積極主動拓展內部審計工作的廣度和深度。進一步加強審計隊伍建設,精準發(fā)力,創(chuàng)新內部審計工作方式方法,確保內部審計工作落細落實,發(fā)揮實效。

      會議最后,集團公司黨委書記、董事長、董事會審計委員會主任劉懷平強調,加強內部審計,是規(guī)范權力運行的重要手段,是強化過程監(jiān)管的重要方式,是提高資源績效的重要保障。集團公司開展內部審計,就是為了規(guī)范各單位、各部門的經營活動,及早發(fā)現問題,解決問題,促使其合法合規(guī),從而確保集團公司健康發(fā)展。各子(分)公司、各部門主要負責人要切實提高政治站位,深刻認識加強內部審計工作的重要意義。積極主動配合內審工作組的各項工作,確保各項工作有序開展;要進一步強化內審工作結果的運用,增強整改主體意識和責任意識,把審計整改放在更加重要的位置,確保問題整改落實到位,推動體制機制不斷完善、管理水平不斷提高;審計人員要始終把服務大局、維護集團公司的利益作為工作的出發(fā)點,嚴守審計工作紀律,不斷加強審計法律法規(guī)、理論知識和技能的學習和研究,努力提升自身業(yè)務能力,創(chuàng)新審計工作方法,確保審計工作的專業(yè)性和權威性,全力確保內部審計取得實效,達到“治已病、防未病”的良好效果。


安康水務集團

撰稿| 范  旭

編輯| 范  旭

審核 |  梁  東